加強指導監督 筑牢內審防線 ——市審計局赴川東融資擔保公司開展內部審計指導
作者:余宏 來源: 發表于:2021年10月25日 文章點擊數:961
為進一步發揮內審作用,完善內審工作,10月22日,川東融資擔保公司邀請市審計局內部審計監督指導科到公司開展內部審計工作指導。
此次內審工作由市審計局內部審計監督指導科科長蘇偉帶隊,公司黨支部紀檢委員、監事會主席徐國明,黨支部宣傳委員、副總經理陳明國及監察審計部相關人員出席。
指導組聽取了川東融資擔保公司關于內控制度建設和內部審計工作開展的情況報告,翻閱了公司今年來內部審計相關檔案資料。
會議指出,內部審計是企業內部管理的重要組成部分,在規范內部管理、防范財務風險、提高資(金)產效能等方面發揮著重要作用。公司班子對內部審計高度重視,設立了監察審計部門及相應崗位,開展了內部審計工作,起到了發現問題、解決問題的作用。但還存在內審人力不足、工作方法單一、專業能力有待提升的問題。
會議強調,內部審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作,要不斷規范內審程序、細化內審流程、強化成果運用。一是要進一步建立健全內部控制制度,與監督檢查部門構建更系統的監察審計體系。二是要調動內部其他力量,借助第三方機構或調動其他部門力量開展審計,緩解審計人員薄弱、專業能力不足的問題。三是要抓住審計重點、拓寬審計范圍,圍繞公司大局和實際情況全方面開展內部審計,做到財務、業務、資產、內務等方面審計全覆蓋。
通過指導,公司對內部審計有了更深入、更全面地認識。下一步,將進一步完善內審機制,積極與市審計局內設科室建立點對點聯系指導機制,希望通過以審代訓等措施,保障內審工作在服務公司高質量發展中發揮重要作用。